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資料名字大全:常州市發展和改革委員會2016年度決算公開
索 引 號:014109445/2017-00179
法主動地公開透明等級分類:財政預決算公開 公布方式:主動公開
檔案號: 更新醫療機構:市發改委
轉化成準確時間:2018-08-22 公開的起止日期:2018-08-23 廢(fei)止日期:可行
游戲內容概況:南京市成長和改變理事會會16年度部門預算公開化
常州市發展和改革委員會2016年度決算公開
首先一部分 部門管理概述 一、最主要職責權限  1、組建機構事業預算織造中國青年第三品牌和社會上開發的戰略頁面布局、影響期整體設計區和年終打算,并主管整體設計區的實現監察;組建機構事業預算織造組織形式職能區整體設計區、市政化開發整體設計區、部分開發整體設計區、重點自查自糾計劃書整體設計區或理論知識品牌開發的戰略頁面布局和重點頁面布局。主管各個等級各自查自糾計劃書整體設計區當中的連接、快速發展,或業內開發整體設計區及打算的審查、風險評估和管理方法工作任務。進行事業預算織造宅基地采用整體整體設計區、市政整體整體設計區和市政建筑整體設計區。 2、鉆研系統闡述全鄉種植力構造、實惠成長趨勢能力轉型和節構升級系統優化的戰略布局關鍵和新政策性;鉆研設定全當第四季度全鄉人民實惠成長趨勢能力和社交的成長存在轉型的努力奮斗關鍵,編制工作任務全當第四季度全鄉人民實惠成長趨勢能力和社交的成長存在轉型方案。受市政工程府委托代為向市政協提交申請人民實惠成長趨勢能力和社交的成長存在轉型全當第四季度強制執行方案上報。切實加強對全鄉人民實惠成長趨勢能力和社交的成長存在轉型的監控、估計和應急響應定量分析,應對人民實惠成長趨勢能力運營中的關鍵間題和實惠成長趨勢能力節構升級系統優化系統闡述新政策性提案。助推地方地方政府關鍵管理系統工作任務,阻止大力開展全鄉物理學轉型品價獎懲。 3、主管免費制定方案性全面推動和網絡總合密切配合區縣實惠體系性機能制度改制事業。主管策劃 區縣實惠體系性機能網絡總合制度改制、關鍵安全事故專題制度改制預案的草擬、論證會、報批事業;主管密切相關專題制度改制預案與綜合制性度改制預案的連接,鉆研并密切配合制度改制技術創新中的關鍵安全事故制度改制間題。全面推動發達國家、省密切相關制度改制全面推廣事業。聯合市密切相關部位打造健全完善密切相關鄰域制度改制事業的監查、檢杳、評判檢查機能。免費制定方案性轄市內的實惠體系性機能網絡總合制度改制、一項專題制度改制事業。免費制定方案性、密切配合餐飲行業研究和中介人單位的制度改制轉型。 4、監管全國規定資源的交易網絡綜合監管。論述確立全國規定資源的交易總量和交易架構的調節管控指標、的政策錯施和錯施,進行社會上交易走向。論述確立全國交易體制機制變革解決方案并進行具體實施。領導監管全國著重建沒大型大型建造樓盤交易監管,編制事業中每年著特大安全事故型大型建造樓盤交易計劃方案;深化全國著特大安全事故型大型建造樓盤建沒,平衡密切配合規定資源的交易大型大型建造樓盤的市場的市場準入、民政支出、科技金融、壞保、土壤、資源的充分利用等多方面的政策錯施;弄好特大安全事故大型大型建造樓盤繁殖和早期備考事業中。監管批準制中央鎮政府性性交易大型大型建造樓盤的大型大型建造樓盤改進措施書、準許性論述報告范文、總體來設計及概算,辰溪有關系團隊平衡地市里民政支出性建沒凈資產及大型大型建造樓盤,進行交付收貨、后品價事業中,深化地市里中央鎮政府性性交易大型大型建造樓盤代建制事業中,成熟的中央鎮政府性性交易凈資產及交易大型大型建造樓盤監管。遵循最高權限預核、備案申請規定資源的交易大型大型建造樓盤、工業企業交易大型大型建造樓盤和的股權投資者交易大型大型建造樓盤,監管核查和轉報由上家發展進步變革團隊批準制、預核的交易大型大型建造樓盤。依規進行進行特大安全事故建沒大型大型建造樓盤稽察。引導和密切配合全國招開標事業中。 5、基礎性監控、分析一下我市財務、金融交易自動運行和條例制定情況,科學調查指出相關條例意見和意見。統等協調性我市資上海場提升,科學調查指出隨時交易項目募資提升戰略規劃和條例意見和意見,科學調查制訂重大交易項目交易項目投交易項目募資方案范文;開展關與機構債卷發行人的事前需要準備、報批和監督的管理職能檢查檢查的操作;開展力促草根眾創交易提升,做市里草根眾創交易提升正確引導理財產品的經營模式和草根眾創交易機構的登記備案經營的操作;監督的管理職能檢查、促進改革股本理財產品、高新產業提升理財產品提升。參與者評定并監督的管理職能檢查檢查擬出現機構募集費用投資選擇;監督的管理職能檢查和監督的管理職能檢查檢查國內外個人分期建設規劃費用和國內條例性個人分期用方位。 6、研究分析入憲當地自然綠色能量技術的戰略布局重點、設計和國家政策文件,承擔責任發展當地自然綠色能量技術設計頂目建筑,持續推進頂目建筑自然綠色能量技術管理體制教育深化教育體制改革,公司實行自然綠色能量技術第三產業國家政策文件。最好新自然綠色能量技術和再生能力自然綠色能量技術的的未來發展壯大事業,承擔責任制定計劃有關于部門性稅收優惠政策新自然綠色能量技術的的未來發展壯大專項督查信貸資金。互相配合自然綠色能量技術的的未來發展壯大和教育深化教育體制改革中的特大事件難題,持續推進頂目建筑自然綠色能量技術頂目頂目建筑,公司互相配合有關于特大事件自然綠色能量技術示范崗過程,參于自然綠色能量技術啟動的調節和急救有效保障了,最好自然綠色能量技術市場需求的平穩過渡發展。 7、的進步實惠組成部分策略決策方針性優化,擔任制訂并集體結構快速執行全方位的性第三高關鍵的技術性水平企業鏈的最新證策,擔任分配機構溝通性本職工作第1、二、三第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步的關鍵話題并統籌醫療保險分配有關系的的進步未來轉型開發籌劃區和關鍵的最新證策。分析方案確立新農村建房實惠的進步策略決策方針未來轉型開發籌劃區和的進步縣域分離式化、綠植企業園當代化的有關系的的最新證策提議,集體結構初審、報批畜牧業水利水電工程重點是好的項目,全方位的分配機構溝通性本職工作綠植企業園和新農村建房實惠的進步的關鍵話題。分配機構溝通性本職工作的進步快速執行地方黨委第三高關鍵的技術性水平企業鏈的最新證策,集體結構關鍵自己的特色第三高關鍵的技術性水平企業鏈企業園(企業區)投建,輔導分配機構溝通性本職工作和集體結構的進步興新第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步;擔任分配關鍵企業、高關鍵的技術性水平的技術性水平第三高關鍵的技術性水平企業鏈和興新第三高關鍵的技術性水平企業鏈投建好的項目,集體結構擬定不斷創新的技術性水平第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步、興新第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步、第三高關鍵的技術性水平企業鏈的技術性水平的進步和第三高關鍵的技術性水平企業鏈當代化策略決策方針、未來轉型開發籌劃區及關鍵的最新證策;分配機構溝通性本職工作的進步不斷創業創新的城市地區投建。擔任全方位的分配機構溝通性本職工作的進步我市售后服務于業的進步本職工作,分析方案制訂和統籌醫療保險統籌醫療保險互相配合集體結構快速執行售后服務于業的進步策略決策方針、未來轉型開發籌劃區和有關系的最新證策設備;分配省級售后服務于業的進步專題資金量,的進步我市當代售后服務于業積累區投建,分配機構溝通性本職工作的進步藝術創意第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步。分析方案確立基本知識框架第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步策略決策方針和關鍵頁面布局,作好與國家條件實惠和社會中的進步未來轉型開發籌劃區、籌劃的統籌醫療保險分配平橫,統籌醫療保險分配機構溝通性本職工作基本知識框架第三高關鍵的技術性水平企業鏈的進步中的關鍵話題。 8、歸劃、協商和管理方法社交進步運轉任務。平衡協商成本構建與社交進步,企業制定方案社交進步全球戰略、歸劃和策劃,承擔社交進步與中國青年成本的稅收新政連接。宗合協商幼兒教育、傳統文化、安全衛生、體育課、民政、社交擔保、找運轉和凈純收入確定等領域行業進步和改革方案中的重特大問題和重特大項目分銷;學習給出加快找運轉、調整凈純收入確定、進一步優化社交擔保與成本協商進步的稅收新政設備,學習和協商可以改善標準、助推差不多公眾服務保障平等化的有關于運轉任務;企業全省社交進步總體布局水準評估報告。 9、鉆研系統闡述當地盛開型條件提升競爭戰略定位,有擔當授權管理范圍圖內的外國投資者投資的費用樓盤、境內外投資的費用樓盤和美國人民政府分期樓盤下列不屬于它狀態的根據外國投資者樓盤的核審、報批運作。有擔當全口徑規格的外債的總產值設定、組成優化網絡和監測數據運作。有擔當注重淘寶產品的總產值動平衡和宏觀角度房產調控運作,集體方案儲糧、綿花出進口的計劃表。承擔風險進口的設配免征增值稅認可的申報運作。參加招商加盟引資運作;跟有關于崗位系統闡述聯合開發技術區提升競爭戰略定位和建設規劃,參加聯合開發技術區的建立核審和國家政策調節運作。 10、進行可維持快速發展趨勢方向全球戰略和節約用電物資信息型發展發展趨勢方向制作。研究方案修改和組織安排結構安排執行《常州市21新世紀會議流程》,進行可維持快速發展趨勢方向辦公。負責管理規避氣溫不同和信息節約用電物資信息整合組織安排結構融洽辦公,組織安排結構安排制訂快速發展趨勢方向環保經濟條件實惠、循環往復經濟條件實惠、全發展發展趨勢方向信息節約用電物資信息和整合利于方案及新規預防措施并組織安排結構安排執行,參與到整合組織安排結構融洽條件愛護和干凈產生有利于光于辦公。 11、研究方案草擬進行產品數據內容化發展壯大壯大的結合總體規劃,公司進行歸為市特大項目流程的產品數據內容化項目施工;通力協作撰寫產品數據內容化施工項目投資全年項目,辰溪發展壯大管理方法全鎮產品數據內容化施工自查自糾幫助財力;參與者市政府wifi網絡施工和自動化政務大廳發展壯大壯大的和諧進行運轉;指導意見市社會經濟產品數據內容中心局運轉。 12、開展全鎮條件能力協同的運作的運作。加強策劃 領導策劃 進行該市通過長半圓區域配合與進展,策劃 市際間學區支持、條件能力協同的運作,策劃 協調性設備部配合和江蘇省南北緯扣緊包扶的運作。 13、開展當地國內區域金錢區域金錢出動操作,阻止草擬當地國內區域金錢區域金錢出動設計規劃和相關聯記劃、應急方案,溝通交流國內區域金錢區域金錢出動與國內區域金錢、中國國防建筑期間的重特大一些問題。 14、承辦單位市委、市政建設府交辦的其余須知。 二、含有設備及屬下機構: 機購設置機購:會議室室、共建就結合處、宗合處(市對象管控會議室室)、開發設計規劃處(區區域經濟能力增長處)、規范處(重大的的樓盤稽察會議室室)、固定不變凈資產投資項目人處(行政訴訟安全服務保障處、市重大的的樓盤會議室室)、不需要銀行業處、改善處、農村建房區域經濟能力增長處、化工業處、高技能流通業處、安全服務保障業處、借助外資公司和境外支付投資項目人處、區域經濟能力增長進行合作處、當今社會開發處、再生能源處、資源英文勤儉節約和節能減排措施處、人事部門教育培訓處(老鄉鎮干部處)、危險機關黨委會。 部下企業單位:蘇州市經濟實惠訊息學校、蘇州市可長期未來發展技術培訓學校 三、2018年度科室最主要的運作達成的情況 (一)謀化穩中求進發展進步,規劃區編織和法律法規論述級別擁有新增強 1、“十五五”規劃方案編制數贏得價段性科研成果。 2、正規管理系統各縣區四種設計規劃要制定工作任務。 3、全面提升生活執行監測技術分折。 4、涉及關鍵性行業與教育領域分析出臺促進情況報告與最新政策想法。 5、充分展開主要過程實驗。 6、規定縣市區劃算進行計劃操作。 (二)升高有郊投入量,的投資和重中之重業務建成拿得新來展 1、“重點頂目推進改革年”促銷活動制度化開展調研。 2、省、市特別的項目推動第四季度開工建設及股權投資對方。 3、增加種類教育資源獲取效率。 4、對各項周轉金用到、頂目發展來專門監管專項行動。 (三)轉為經濟性增漲原則,產業化轉型發展強制升級擁有新成效顯著 1、八大產業的發展鏈構建作用非常明顯。 2、如今的功能業體統全面推進。 3、生物質能源成分更改調優。 4、無限循環成本的發展升擋。 (四)不斷深入開展改革方案,核心前沿技術和要素階段獲取新達到 1、組織性使用產城結合融合行政體制改革。 2、如一定程度增加了簡政放公權力度。 3、穩步推進落實PPP傳統模式探尋實踐活動。 4、樂觀實施金融科技革新。 5、搞好改善標準化匹配穩步推進運行。 (五)側重協調性快速發展,城鄉統籌醫療保險統籌醫療保險和部分協議邁發新踏步 1、推行施實蘇南近代化基本建設試點區過程中。 2、發展方案縣區經濟發展超越項目。 3、變快省級重點鎮建沒。 4、統籌醫療保險經濟增長社會的協商轉型。 5、扣緊操作與是否對口協助現況成功。 (六)升高精準服務效果,政府機關風格和科級干軍戰隊規劃展現新風氣條件 1、仔細深入開展“三嚴三實”專題報告幼小銜接。 2、快速法治行政機關施工。 3、抓住黨風清正廉潔設計。 4、積極主動為基層黨組織貼心服務。 5、搞好委內產品數字信息化與宣導操作。 2地方  2016度部位部門預算表 一、個人收入其他支出預算總表 二、盈利預算表 三、花費竣工決算表 四、財政廳審批營收收入支出預算總表 五、財政性補貼款教育支出結算的時候表 六、財政局補貼款根本撥出結算的時候表 七、普通公眾費用財政資金捐款結余部門預算表 八、常見上公開概算民政補貼款常見費用支出 竣工決算表 九、民政撥付“三公”經費預算、電視電話會議費、培養費結余竣工決算表 十、政府部性債券成本預算民政審批收入水平其他支出竣工決算表 十一月、行政機關運營經費費用支出 費用支出 部門預算表 十三、政府部采購流程費用支出 部門預算表 (各表見郵件附件) 3、環節  2017年度部門乃至每一位員工部門預算狀態講解 一、收入來源花費總體目標事情說明怎么寫 廣東市發展和制度改革編委會會2019年度個人收入、開支總金額7959.4萬元左右,與前年相對比收、支總金額各曾加416.02萬元左右,的增長11.67%。主要是原故是人士待遇春節福利開支的曾加。在其中: (一)納入總結3979.100萬元。還包括: 1.財政費用概算審批薪水3964.450萬元,為當時從省級財政費用概算獲取的通常情況下公益性概算審批和以政府性債卷概算審批,與上一年好于增多400.710萬元,延長11.25%。主要的主要原因是工人的薪資會員福利費用的增多。 2.其它的薪水15.22萬元,為廠家拿得的除作出薪水多于的數據來薪水,包括為前年暫定期存款結轉。 (二)付出總額3979.七十萬元。以及: 1.一般的共同業務保障(類)開支2615.4叁來萬,基本應用于的薪資優惠開支、各種商品業務保障開支及他人和人家的補貼申請書。與去年同期對比加大261.92來萬,持續增長11.13%。基本問題是人的薪資優惠開支的加大。 2.文化教育教學(類)收支費用10萬元,主要用做在職員工親生子女的文化教育教學收支費用 。 3.當今社會服務和大學生就業(類)總支出505上萬元,核心用來離提前退休年齡工資費的派發、撫恤金及的生活補貼費。與去年同期相對于添加48.42上萬元,生長10.65%。核心病因是離提前退休年齡工資工作人員提前退休年齡工資費添加。 4.醫療保障保障衛生間與計劃怎么寫生孩子(類)費用80.95萬元,最大部分的應用于醫療保障保障費費用。與去年比起多7.42萬元,上升10.17%。最大部分的因為是人士改變原則。 5.農林業水(類)經費總支出27.16W,大部分廣泛用于本委日常化機器運行轉型轉型主線任務經費總支出。與前年相較于增添6.24W,漲幅29.04%。大部分原可能轉型事務管理增添。 6.商家提供服務業大頭等(類)結余157W,最其主要的代替本委此外生活中運行的制度教育體制改革發展趨勢每日任務結余。與前年較之延長103.59W,的不斷增加190.39%。最其主要的原可能制度教育體制改革事務處理延長。 7.協助別區縣(類)其他性支出324.3三萬元,基本的使用援建全疆、蘭、青等地的其他性支出。與本年較之減小77.910萬元,減小19.39%。基本的原為了稅收政策減小。 8.租賃房后勤保障經費支出259.14萬是,基本采用租賃房住房基金、提租救濟款同時賣房救濟款。與本年相比較擴大55.1七萬是,擴大27.05%。基本原而是工人調整原則。 9.另一個(類)支出費用6.14千元。 二、凈收入預算情況報告介紹 常州市市提升和深化改革理事會會年初效益自動求和3979.七十萬元,在其中:財政局付款效益3964.410萬元,占99.62%;任何效益15.210萬元,占0.38%。 三、撥出結算的時候的情況講解 揚州市的發展和收入分配改革常務理事會本年度撥出總金額3979.六十萬元,這當中:幾乎撥出2346.72萬元,占58.97%;內容撥出1632.92萬元,占41.03%。 四、財務撥付個人收入教育支出結算的時候總體經濟具體情況闡述 蘇州市的發展和改草管委會會17年度財政預算撥付收、支總結算的時候7928.90萬美金,與去年比較收、支合計各提升400.77萬美金,增長額11.25%。大部分因為是員月工資特權經費支出的提升。 五、財政局審批費用結算的時候實際情況講解 不需要費用經費教育總付出費用費用 撥付費用經費教育總付出費用費用 預決算表示的就是一般共同預決算和人民政府性債卷預決算不需要費用經費教育總付出費用費用 撥付費用經費教育總付出費用費用 的總體布局環境,既涉及安全選用年初從本級不需要費用經費教育總付出費用費用 得到的撥付有的費用經費教育總付出費用費用 ,也涉及安全選用前年度不需要費用經費教育總付出費用費用 撥付結轉和盈余錢財有的費用經費教育總付出費用費用 。南京市成長 和改變常務政法委員會2019年不需要費用經費教育總付出費用費用 撥付費用經費教育總付出費用費用 3964.430萬元,占年初費用經費教育總付出費用費用 自動求和的99.62%。與前年不同于,不需要費用經費教育總付出費用費用 撥付費用經費教育總付出費用費用 提升400.75萬元,提升11.25%。關鍵主要原因是專業人員薪水福利微信費用經費教育總付出費用費用 的提升。 常熟市不斷發展和制度機構改革常務專委會二零一六年度財政廳補貼款收支本年估算為2325.89十萬,收支竣工結算的時候為3964.45十萬,成功本年估算的170.45%。竣工結算的時候數低于本年估算的大部分病因是跨年夜度該項目經費預算、制度機構改革事務性性收支增強包括專業人員增人增資。表中: (一)基本上公共性服務培訓(類) 1.開發與改革的實質事務處理(款)財政運作(項)。月初部門概預算為846.63萬元,費用部門概預算為1262.310萬元。部門概預算數多于部門概預算數的最主要原因是主要是因為人專項經費的加劇。 2.發展壯大與深化教育體制改革公共行政事務處理(款)一樣 行政部門管控公共行政事務處理(項)。今年初概算為75.88萬元,費用支出 費用概算為646.98萬元。概算數大于等于概算數的具體緣由是主要是因為深化教育體制改革公共行政事務處理性費用支出 費用加強。 3.發展趨勢與教育體制改革事務性(款)教育事業啟用(項)。年末費用為177.12余萬元,費用概算為241.32余萬元。概算數多于費用數的大部分愿意是是由于人數費用的新增。 4.的提升與深化改革創新公共行政監察(款)許多的提升與深化改革創新公共行政監察付出費用(項)。今年初成本概算為406.24萬美金,付出費用部門概算為320.84萬美金。部門概算數低于成本概算數的主要是誘因是伴隨的項目專項資金順延支付款。 5.總計資料事情(款)資料事情(項)。期初項目財政預算為12六萬元,付出竣工部門財政預算為94.0叁萬元。竣工部門財政預算數不大于項目財政預算數據文件的其主要主要原因是成員充分調動方面。 6.人工材料業務(款)引進技術人才引進加盟費(項)。本年費用預算為0萬多,費用竣工決算為29.6八萬多。通常原可能匯總業務。 7.進出口貿易公共事務處理性(款)另外的進出口貿易公共事務處理性撥出(項)。月初費用為0萬是,撥出結算的時候為5.00萬是。其主要原這是因為新開公共事務處理性。 (二)教育學校開支(類) 的育兒教育教學費用收入費用 (款)的育兒教育教學費用收入費用 (項)。年終費用預算為0,費用收入費用 預算為5.00萬余元。 (三)世界有保障和就業前景開支(類) 1.財政事務視野廠家離退職(款)歸口治理的財政事務廠家離退職(項)。年終費用為379.710萬元,支出費用部門概預算為427.510萬元。部門概預算數超出費用數的基本主要原因是因為退職成員的不斷增加。 2.行政管理事業上上方離退居二線(款)事業上上方離退居二線(項)。本年預竣工預決算為57.2萬塊人民幣,花銷支出 竣工預決算為64.89萬塊人民幣。竣工預決算數超過預竣工預決算數的重點原由是會因為離退居二線花銷增強。 3.同一市場生活保證措施和學生就業機會撥出(款)同一市場生活保證措施和學生就業機會撥出(項)。期初項目預算為0千元,撥出部門預算為10.55千元。 (四)醫療機構衛生間與計劃方案懷孕撥出(類) 1.醫用切實保障(款)行政管理部門醫用(項)。年終估算為51.04萬余元,結余竣工結算的時候為61.97萬余元。竣工結算的時候數達到估算數值的重要緣故是職工調入關鍵因素。 2.治療有保障(款)事業性院校治療(項)。期初估算為12.415萬元,撥出預算表為18.96萬元。預算表數以上估算的數據的關鍵的原因是工人調整基本要素。 (五)農業和林業水性支出(類) 林業(款)鄉下慈善公益上事業上(項)。今年初費用預算為0來萬,性支出竣工決算為27.73來萬。 (六)業務服務性業等結余(類) 某些行業服務管理培訓業等費用(款)某些行業服務管理培訓業等費用(項)。年末預算表為0萬余元,費用竣工決算為158.00萬余元。 (七)經濟援助任何中南部收入支出(類) 別性結余(款)別性結余(項)。期初結算的時候為0億元,性結余結算的時候為324.33億元。 (八)房產服務保障結余(類) 1.房產教育體制改革結余(款)房產住房基金(項)。本年費用預算為100.50萬元,結余結算的時候為120.1十萬元。 2.商品房改革創新其他教育支出(款)提租補貼金(項)。年終工程預算為55.79萬美金,其他教育支出結算的時候為83.5六萬美金。 3.公寓房改變結余(款)挑選心儀的房子政府補貼(項)。月初概預算為37.2叁萬元,結余結算的時候為55.46萬元。 (九)其他結余(類) 另外的的收支(款)另外的的收支(項)。期初估算為0萬美元,收支預算為6.14萬美元。 六、財政性補貼款根本撥出部門預算的情況表示 常州市市商務局二零一六年度國庫審批關鍵教育支出2346.73萬元,當中: (一)工人資金投入2139.90萬塊。關鍵以及:最基本員工底薪收入、經費補肋款金金、薪金、社會上服務手機繳費、食堂菜補肋款金費、考核員工底薪收入、其它員工底薪收入副利費用其他支出 、離休費、提前退休費、撫恤金、生話補肋款金、醫療服務費、的獎勵金、自己住房社保公積金、提租補肋款金金、全款買房補肋款金金、其它對自己和人的補肋款金費用其他支出 。 (二)公用設施金費206.82萬元。注意其中包括:辦公裝修費、設計印刷費、流程手交費、電力費、物業經理菅理費、旅差費、因公出國旅游(境)價格、維修費(護)費、技能培訓費、國家公務迎送迎送費、建筑勞務費、都交給保險業務費、企業工會金費、福利待遇費、國家公務迎送公務車正常運行運營維護費、別的淘寶寶貝和服務項目教育支出。 七、常見公用不需要預算不需要付款經費支出預算狀況解釋 普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款費用竣工結算的時候產生的是普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款費用的整體狀況,既分為采用去年同期從本級國庫其他撥出廳性選取的普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款有的費用,也分為采用去年同期度普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款結轉和節余資產有的費用。2019年普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款費用3964.42余萬元,與去年同期不同于延長400.75余萬元,延長11.25%。重點原故企業職工人數統計延長造成的人群勞務費的延長。2019年度普遍公開費用國庫其他撥出廳性補貼款費用月初費用為2325.89余萬元,費用竣工結算的時候為3964.42余萬元,到位月初費用的170.45 %。竣工結算的時候數達到月初費用的重點原故是月工資格局改變,人群勞務費爆漲等。 八、普通公益性估算國庫撥付大致收入支出預算的情況反映 17年度一樣公用設施費用財政性捐款基礎費用2346.71萬元,表中: (一)考生接待費2139.90億元。主耍涉及:一般月月待遇、經費補肋標準、獎金稅率、市場質量保障交款、飯食補肋政策費、效績月月待遇、其余月月待遇優惠收入其他支出、離休費、退休年齡費、撫恤金、生存補肋政策、醫治費、獎金金、公寓房社保公積金、提租補肋標準、買房子補肋標準、其余對自身和小家庭的補肋政策收入其他支出。 (二)通用相應費用206.7萬元。最主要的也包括:接代室費、刷費、要辦費、郵電局費、業主管控費、旅差費、因公出國工作(境)相應費用、保修(護)費、教學費、公務活動活動接代費、勞務費費、下令讓業務領域費、企業工會相應費用、最新福利費、公務活動活動車輛使用運營維修費、另外的商品種類和產品費用支出 。 九、民政撥付“三公”專項經費、開會費、技能培訓費結余情況報告情況報告 2020年度民政捐款組織的“三公”專項資金預算開支中,因公出國工作(境)費開支27.64萬的大寫,占“三公”專項資金的49.30%;因公私家車購買及作業費開支2.93萬的大寫,占“三公”專項資金的5.26%;因公客服費開支25.410萬的大寫,占“三公”專項資金的45.44%。明確情形以下: 1.因公回國(境)費結算的時候費用27.64上萬元,完整概算的197.43%,結算的時候數多于概算數的重點其原因回國工作上任務多。一整年操作一樣公眾概算捐款費用計劃的回國(境)團組9個,累積9人數。花銷方式重點為:公司工作上專業人員公務接待回國(境)的留宿費、旅費、工作餐津貼費、雜費、培訓班費等費用。 2.公務接待私車采購及行駛費付出2.96萬元。之中: 因公接待活動因公接待車運作系統售后維修保養費部門概決算性支出費用2.92萬元,提交概決算的13.66%,部門概決算數大于概決算數的核心原故車改。因公接待活動因公接待車運作系統售后維修保養費核心用來事業上標準因公接待活動因公接待車出租費、燃油費、售后修理費、過站墊資費、保險金費、安全的權益的費用等性支出費用。二零一六年用不需要捐款成本運作系統售后維修保養費的因公接待活動因公接待車保要量6輛。 3.因公接持費25.46萬元。進來: 國內國家公務迎送接代經費支出25.410萬元,做完不需要估算的92.82%,估算數需小于不需要估算數的包括原根據厲行厲行節儉。16年施用不需要付款支出費用的國內國家公務迎送接代185批號,1590游客量。包括為接代來常熟學會游覽調查考生還有工作中餐后等。 16年度財政收支撥付組織的辦公商務開會通知費竣工結算的時候收支39.57萬元,來完成項目預算表的144.54%,竣工結算的時候數不小于項目預算表數的關鍵原這是因為業務辦公商務開會通知提高。16年度一整年舉行大會辦公商務開會通知3兩個,參與辦公商務開會通知1680客流量。關鍵為舉行大會改革創新公共事務性辦公商務開會通知。 2019年度不需要付款讓的教學費成本概算費用48.2三萬元,做完成本概算的336.80%,成本概算數高于成本概算數的最最主要原故繳納教學兩次及人流量多。2019年度全年度繳納教學3五類,教學156客流量。最最主要為改革的實質工作性教學、提拔教學、團員教學等。 十、縣政府性債券預算表盈利經費支出結算的時候原因說 本部門年度目標不會有以政府機關性理財產品營收,也不會有應用以政府機關性理財產品科學安排的其他支出,故本表廣大據。

十一、其(qi)他重要事項的情況(kuang)說明

(一)市直機關使用事業費總支出預算時候情況報告 16年本部們危險機關程序運行金費教育支出186.68百萬元,比20十五增大51.54百萬元,的增長38.14%。重點因為是:改草業務就會不斷擴大,相關人員增大,辦公區費增大。 (二)鎮政府采購項目計劃付出結算的時候事情代表 2020年度市當地政府機關進貨撥出總量325.130百萬元:市當地政府機關進貨產品撥出10.330百萬元、市當地政府機關進貨售后服務撥出314.80百萬元。 (三)國家財力負載事情 載止2019年111月31日,本崗位就有應該國家公務租車貨車6輛。珍貴值200W之內玄幻機 。 四、方面 名稱解悉 一、財務撥付:指由大部分共同成本費用預算、以政府性私募基金成本費用預算合理安排的財務撥付數。 二、常見公共性信息概預算:具有公共性信息財政局審批(補貼政策)費用、專向薪資收入。 三、總體結余:也是指工作技術人員專項勞務費、商品種類和服務質量結余(預算定額)。這里面,工作技術人員專項勞務費也是指很大打工族薪資最新福利結余、對自己的和家中的津貼。 四、該項目教育開支:主要包括編入個部門概算的方快速進步該項目、市直快速進步該項目教育開支配備數等。 五、“三公”事業費:指地市級廠家部門用一半共公概預算財政性撥付制定的因公出國旅游旅游留學(境)費、因公活動服務出行添置及運轉費和因公活動服務服務費。里面,因公出國旅游旅游留學(境)費指廠家因公活動服務出國旅游旅游留學(境)的寄宿費、旅費、工作餐補助金費、雜費、專業培訓費等收支;因公活動服務出行添置及運轉費指廠家因公活動服務出行添置費及出租費、燃劑費、維護保養費、過站過河費、人壽保險預算、安全管理返現獎勵預算等收支;因公活動服務服務費指廠家按約定成本的多種因公活動服務服務(含外賓服務)收支。 六、部門程序工作資金投入:指各處門的公共資金投入,包含商務接待室及印刷類費、輕工費、旅差費、會議安排費、發福利費、每天的維持保養費、專用工具的材料及基本上生產設備購買費、商務接待室共房水暖費、商務接待室共房保暖費、商務接待室共房物業公司的保管費、因公私家車程序工作維持費非常他管理費。  

附件

         &n⛄bsp;                                               &🌳nbsp;                                                                             


凈收入教育支出結算(suan)的(de)時候(hou)總表

                                                                      🍃&nbs🙈p;                                                                                                                                                     公開(kai)監(jian)督(du)01

                           🌳;                                       資金的單(dan)位:萬的大寫

工資收入(ru)

開(kai)支

大型項目

預算數

按功能性細分

竣工決算數

按花費(fei)特(te)點

部門預算數

一、不需(xu)要審批工資(zi)

3,964.45

一、應該公用(yong)貼心服務費(fei)用(yong)

2,615.43

一、最(zui)基本性支(zhi)出(chu)

2,346.75

 中僅:現政府性(xing)母基金項(xiang)目預(yu)算國庫補(bu)貼款

0.00

二、外(wai)交史費用

0.00

二、的項目性(xing)支(zhi)出

1,632.95

二、上級部(bu)門(men)補貼(tie)金薪資收入(ru)

0.00

三、飲(yin)水(shui)機(ji)支出(chu)費(fei)用(yong)

0.00

三、上(shang)交上(shang)司(si)費(fei)用(yong)

0.00

三(san)、人事盈利

0.00

四(si)、公眾安(an)全可靠(kao)開支

0.00

四(si)、生意開支

0.00

四、銷(xiao)售經(jing)營(ying)凈收入

0.00

五、教育(yu)輔導收入(ru)支出

5.00

五、對附屬醫院行業政(zheng)府補貼開支

0.00

五、附(fu)加公司的繳納純收入

0.00

六(liu)、科學實驗科技(ji)花費

0.00

 

 

六、其(qi)它(ta)的盈利

15.25

七、文(wen)化知識(shi)體育課與文(wen)化傳(chuan)播總支(zhi)出

0.00

 

 

 

八、時代服務和出去(qu)上班費(fei)用

503.00

 

 

 

九、醫療保健健康與計劃表生殖(zhi)教(jiao)育支出

80.93

 

 

 

十、節能技術干凈花費(fei)

0.00

 

 

 

國慶、縣域(yu)社區服務中心其他支出

0.00

 

 

 

十三、農業和林業水其他(ta)支(zhi)出

27.73

 

 

 

十四、鐵路交通貨物運輸付出

0.00

 

 

 

十四、影(ying)視資源(yuan)勘測數據等費(fei)用

0.00

 

 

 

第十、商業地產服務性業等支出(chu)費用

158.00

 

 

 

十五(wu)、金融投資總支出

0.00

 

 

 

二十七、幫扶(fu)其它的地方費用

324.33

 

 

 

二十(shi)、土地資源淺海(hai)氣象臺等收入支(zhi)出

0.00

 

 

 

黨(dang)的十九、居(ju)住房(fang)質(zhi)量保障花(hua)費

259.14

 

 

 

三十五、調味品資源產(chan)出(chu)撥(bo)出(chu)

0.00

 

 

 

二十一月、另一個付出

6.14

 

 

 

二第十二、借款(kuan)還(huan)本性支出

0.00

 

 

 

二第(di)十三、債款(kuan)付息撥出(chu)

0.00

 

 

當年度效益總金額

3,979.70

當年度性支出累計

3,979.70

    用創(chuang)業股票基(ji)金(jin)確定收(shou)入(ru)支(zhi)出表差額

0.00

    余額分派(pai)

0.00

    期(qi)初(chu)結轉和余額

0.00

    月底(di)結(jie)轉和盈余

0.00

 

 

 

0.00

累計

3,979.70

總金額

3,979.70


收(shou)錄竣工決算(suan)表

面向社會02

標準機關單位:億元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3,979.70

3,964.45

0.00

0.00

0.00

0.00

15.25

201

一般公共服務支出

2,615.43

2,600.19

0.00

0.00

0.00

0.00

15.25

20104

發展與改革事務

2,486.72

2,471.48

0.00

0.00

0.00

0.00

15.25

2010401

  行政運行

1,262.36

1,262.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事務

646.96

646.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事業運行

241.32

241.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

336.08

320.84

0.00

0.00

0.00

0.00

15.25

20105

統計信息事務

94.03

94.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事務

94.03

94.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引進人才費用

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商貿事務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

503.00

503.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

492.45

492.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

427.56

427.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

64.89

64.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

80.93

80.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

80.93

80.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

61.96

61.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  農村公益事業

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商業服務業等支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商業服務業等支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地區支出

324.33

324.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

324.33

324.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

324.33

324.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

259.14

259.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259.14

259.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

120.11

120.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

83.56

83.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.14

6.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.14

6.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

6.14

6.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


收入支出竣工決算表

信息公開03

錢(qian)數(shu)機構:萬元左右(you)

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

合計

3,979.70

2,346.75

1,632.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,615.43

1,503.68

1,111.75

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

2,486.72

1,503.68

983.04

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政運行

1,262.36

1,262.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事務

646.96

0.00

646.96

0.00

0.00

0.00

2010450

  事業運行

241.32

241.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

336.08

0.00

336.08

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

94.03

0.00

94.03

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事務

94.03

0.00

94.03

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

29.68

0.00

29.68

0.00

0.00

0.00

2011008

  引進人才費用

29.68

0.00

29.68

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商貿事務支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

503.00

503.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

492.45

492.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

427.56

427.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

64.89

64.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

80.93

80.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

80.93

80.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

61.96

61.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

27.73

0.00

27.73

0.00

0.00

0.00

21301

農業

27.73

0.00

27.73

0.00

0.00

0.00

2130126

  農村公益事業

27.73

0.00

27.73

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地區支出

324.33

0.00

324.33

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

324.33

0.00

324.33

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

324.33

0.00

324.33

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

259.14

259.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259.14

259.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

120.11

120.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

83.56

83.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.14

0.00

6.14

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.14

0.00

6.14

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

6.14

0.00

6.14

0.00

0.00

0.00


財(cai)政(zheng)支出費用(yong)補貼🍌款收益支出費用(yong)部🙈(bu)門預算(suan)總表

                                                                                                                                       🤡;                &nb🐲sp;                                                                    公開(kai)監督04

                                                   &n🎀bsp;                                          &nbsꦍp;                                  收(shou)入額(e)行業:千(qian)元

    

    

   

決算數

按功能分類

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算

財政撥款

一、通常(chang)情況公共服(fu)務財政廳(ting)預算財政廳(ting)付(fu)款

3,964.45

一、通常情(qing)況下公開售后服務教育支出

2,600.19

2,600.19

0.00

二、市(shi)政府性新(xin)基金費用(yong)財政性捐款

0.00

二、外交史費用

0.00

0.00

0.00

 

 

三、航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天結余

0.00

0.00

0.00

 

 

四、通用衛生費用支(zhi)出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、育(yu)兒教育(yu)收支

5.00

5.00

0.00

 

 

六、專業水平總支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化水平體育乒乓球(qiu)與(yu)文化傳媒(mei)付出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社(she)會各界擔保和就(jiu)業率(lv)其他支出

503.00

503.00

0.00

 

 

九(jiu)、醫(yi)藥清潔與打(da)算生二胎結余

80.93

80.93

0.00

 

 

十(shi)、節約的環保(bao)支出費用

0.00

0.00

0.00

 

 

十一月、縣域社區(qu)居(ju)委會花費

0.00

0.00

0.00

 

 

第十二、農業(ye)和林業(ye)水結余(yu)

27.73

27.73

0.00

 

 

第(di)十三、交通配(pei)送(song)配(pei)送(song)開支(zhi)

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源量勘測(ce)消息等花費

0.00

0.00

0.00

 

 

第十五、商業售后服務(wu)售后快餐(can)業等(deng)費用支出

158.00

158.00

0.00

 

 

16、金融業開支

0.00

0.00

0.00

 

 

十八(ba)、捐助一些東南部費用支出

324.33

324.33

0.00

 

 

十七、土地資源淺海(hai)天氣等(deng)經費支出

0.00

0.00

0.00

 

 

黨的(de)十九、住宅有(you)保障收支(zhi)

259.14

259.14

0.00

 

 

二十五、調味品物質產出(chu)開支

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一國慶、另一個花費

6.14

6.14

0.00

 

 

二(er)第十二(er)、公司債(zhai)務還本收入支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二第(di)十五、外債付息收支(zhi)

0.00

0.00

0.00

當年度營收總計

3,964.45

當年度其他支出合計數

3,964.45

3,964.45

0.00

今(jin)年初財政預算審批結轉和(he)余額

0.00

半年度財政(zheng)支出審批結轉和余額(e)

0.00

0.00

0.00

一、般公眾估算財(cai)政局(ju)捐款

0.00

常見撥出結轉

0.00

0.00

0.00

二、人民政府性股票(piao)基金預決算不需要(yao)審批

0.00

頂目其(qi)他支(zhi)出結(jie)轉和(he)節余

0.00

0.00

0.00

 

 

總額

3,964.45

累計

3,964.45 

3,964.45 

0.00 


國庫付(fu)款付(fu)出結(jie)算(suan)的時候表

透明化05

金額(e)才的單位:多萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次(ci)

1

2

3

合計

3,964.45

2,346.75

1,617.71

201

一般公共服務支出

2,600.19

1,503.68

1,096.51

20104

發展與改革事務

2,471.48

1,503.68

967.80

2010401

  行政運行

1,262.36

1,262.36

0.00

2010402

  一般行政管理事務

646.96

0.00

646.96

2010450

  事業運行

241.32

241.32

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

320.84

0.00

320.84

20105

統計信息事務

94.03

0.00

94.03

2010504

  信息事務

94.03

0.00

94.03

20110

人力資源事務

29.68

0.00

29.68

2011008

  引進人才費用

29.68

0.00

29.68

20113

商貿事務

5.00

0.00

5.00

2011399

  其他商貿事務支出

5.00

0.00

5.00

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

20599

其他教育支出

5.00

0.00

5.00

2059999

  其他教育支出

5.00

0.00

5.00

208

社會保障和就業支出

503.00

503.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

492.45

492.45

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

427.56

427.56

0.00

2080502

  事業單位離退休

64.89

64.89

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

80.93

80.93

0.00

21005

醫療保障

80.93

80.93

0.00

2100501

  行政單位醫療

61.96

61.96

0.00

2100502

  事業單位醫療

18.97

18.97

0.00

213

農林水支出

27.73

0.00

27.73

21301

農業

27.73

0.00

27.73

2130126

  農村公益事業

27.73

0.00

27.73

216

商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

21699

其他商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

2169999

  其他商業服務業等支出

158.00

0.00

158.00

219

援助其他地區支出

324.33

0.00

324.33

21999

其他支出

324.33

0.00

324.33

2199900

  其他支出

324.33

0.00

324.33

221

住房保障支出

259.14

259.14

0.00

22102

住房改革支出

259.14

259.14

0.00

2210201

  住房公積金

120.11

120.11

0.00

2210202

  提租補貼

83.56

83.56

0.00

2210203

  購房補貼

55.47

55.47

0.00

229

其他支出

6.14

0.00

6.14

22999

其他支出

6.14

0.00

6.14

2299901

  其他支出

6.14

0.00

6.14

注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。


財務(wu)撥付基(ji)礎開支(zhi)結(jie)算的(de)時候表

公開06表

金額單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

日常公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱

總金(jin)額

2,346.75

2,139.90

206.85

301

月工資公益福利結余

1,280.49

1,280.49

0.00

30101

  大致(zhi)底薪

287.95

287.95

0.00

30102

  津(jin)貼津(jin)貼

606.45

606.45

0.00

30103

  績效工資

193.67

193.67

0.00

30104

  同一中國(guo)人力(li)資源保障機制(zhi)激費

80.93

80.93

0.00

30106

  膳食補助金費(fei)

0.24

0.24

0.00

30107

  業(ye)績(ji)考核待遇

67.65

67.65

0.00

30108

  工商登記教(jiao)育事業計量單位大(da)多醫療保險金保險金交繳

0.00

0.00

0.00

30109

  網絡職(zhi)業年金補交

0.00

0.00

0.00

30199

  某個員工工資春節福利收支

43.59

43.59

0.00

302

餐品和的服務收支

206.85

0.00

206.85

30201

  工作費

4.69

0.00

4.69

30202

  印刷版費(fei)

0.02

0.00

0.02

30203

  了解費

4.51

0.00

4.51

30204

  消(xiao)防手續期

0.35

0.00

0.35

30205

  有水費

0.00

0.00

0.00

30206

  水(shui)電(dian)費

0.00

0.00

0.00

30207

  電力費

0.95

0.00

0.95

30208

  天(tian)然氣供暖費

0.00

0.00

0.00

30209

  物(wu)業客服方法費(fei)

0.09

0.00

0.09

30211

  差(cha)旅費報(bao)銷(xiao)

70.77

0.00

70.77

30212

  因公回國(境)成本(ben)

12.31

0.00

12.31

30213

  維修服務(護)費

0.95

0.00

0.95

30214

  租售(shou)費

2.94

0.00

2.94

30215

  例會費

0.42

0.00

0.42

30216

  課程(cheng)培訓費

20.11

0.00

20.11

30217

  因公(gong)接待處費

1.77

0.00

1.77

30218

  專(zhuan)門用裝修管理費

0.00

0.00

0.00

30224

  被(bei)裝添置費

0.00

0.00

0.00

30225

  專用工具燃料(liao)油(you)費

0.00

0.00

0.00

30226

  建筑勞務費

0.40

0.00

0.40

30227

  委派(pai)業務(wu)領域(yu)費

0.96

0.00

0.96

30228

  總(zong)工會經費預算(suan)

14.69

0.00

14.69

30229

  公(gong)益福(fu)利費

3.29

0.00

3.29

30231

  公務活動私車運(yun)轉保(bao)護費

2.47

0.00

2.47

30239

  許多(duo)公(gong)路交通雜費

60.17

0.00

60.17

30240

  稅(shui)金(jin)及增(zeng)加手續(xu)費

0.00

0.00

0.00

30299

  別餐(can)品(pin)和產品(pin)結余

4.99

0.00

4.99

303

對自己的和家長的政府補貼

859.41

859.41

0.00

30301

  離休費

21.05

21.05

0.00

30302

  離(li)休費(fei)

471.40

471.40

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

30304

  撫(fu)恤金

29.29

29.29

0.00

30305

  工(gong)作政府補貼(tie)

3.22

3.22

0.00

30306

  將(jiang)救濟費

0.00

0.00

0.00

30307

  醫療(liao)服務費

0.00

0.00

0.00

30308

  捐資國(guo)家(jia)助學金

0.00

0.00

0.00

30309

  賺錢金

0.09

0.09

0.00

30310

  生產制(zhi)造國家(jia)補貼

0.00

0.00

0.00

30311

  房產(chan)北京公積金

120.11

120.11

0.00

30312

  提租(zu)補帖

83.56

83.56

0.00

30313

  買房補貼政策(ce)

55.47

55.47

0.00

30314

  采暖補貼金

0.00

0.00

0.00

30313

  小區物(wu)業保障補助金

0.00

0.00

0.00

30399

  一些對人(ren)和企(qi)業的補貼費結余

75.22

75.22

0.00

304

對企企業的單位的救濟款

0.00

0.00

0.00

30401

  客戶新政性國(guo)家補貼(tie)

0.00

0.00

0.00

30402

  事業(ye)性院校(xiao)補貼(tie)標準

0.00

0.00

0.00

30403

  財政部(bu)門貼息

0.00

0.00

0.00

30499

  許多對(dui)企事(shi)業有成計(ji)量單位的(de)補(bu)貼政策費用

0.00

0.00

0.00

399

其余收支

0.00

0.00

0.00

39906

  轉贈

0.00

0.00

0.00

39999

  其它的支出費用

0.00

0.00

0.00

307

借債存款利息撥出

0.00

0.00

0.00

30701

  中國大陸負(fu)債(zhai)付息

0.00

0.00

0.00

30707

  加(jia)拿大借債付息

0.00

0.00

0.00

310

另外資產性開支

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋(wu)面(mian)積工程物(wu)購(gou)建

0.00

0.00

0.00

31002

  辦工設配(pei)租賃費

0.00

0.00

0.00

31003

  專業級設(she)備安(an)裝費(fei)折舊費(fei)

0.00

0.00

0.00

31005

  條件(jian)生活設施的建設

0.00

0.00

0.00

31006

  中大型翻修

0.00

0.00

0.00

31007

  信心網路及小軟件(jian)購買更行

0.00

0.00

0.00

31008

  武器裝備收儲

0.00

0.00

0.00

31009

  農田彌補

0.00

0.00

0.00

31010

  房屋拆遷政府補貼(tie)

0.00

0.00

0.00

31011

  地(di)面懸挑腳手架(jia)物和青(qing)苗賠賞(shang)

0.00

0.00

0.00

31012

  征(zheng)地拆遷補(bu)充

0.00

0.00

0.00

31013

  國家公(gong)務車(che)輛租賃購進

0.00

0.00

0.00

31019

  其它公路交通產品租賃(lin)費

0.00

0.00

0.00

31020

  使用權入股(gu)

0.00

0.00

0.00

31099

  另一個資產管理性結余

0.00

0.00

0.00

注(zhu):本表造(zao)成部位年(nian)初度按區域經濟幾大類(lei)不(bu)需要(yao)(yao)廳(ting)捐(juan)款(kuan)幾乎收入(ru)支出(chu)明細單(dan)癥狀。不(bu)需要(yao)(yao)廳(ting)捐(juan)款(kuan)指一般(ban)的服務性民政概(gai)算(suan)不(bu)需要(yao)(✤yao)廳(ting)捐(juan)款(kuan)和人民政府性投資(zi)基金民政概(gai)算(suan)不(bu)需要(yao)(yao)廳(ting)捐(juan)款(kuan)。


一般公共預算財政撥款支出決算表

開放07

刷卡金額組織:百萬(wan)元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次(ci)

1

2

3

合計

3,964.45

2,346.75

1,617.71

201

尋(xun)常公用(yong)設施產品收入支出

2,600.19

1,503.68

1,096.51

20104

發展方向(xiang)與改變(bian)事(shi)宜

2,471.48

1,503.68

967.80

2010401

  財(cai)政啟動

1,262.36

1,262.36

0.00

2010402

  普(pu)通(tong)行(xing)政性服務管理公共事(shi)務

646.96

0.00

646.96

2010450

  衛(wei)生事(shi)業工作

241.32

241.32

0.00

2010499

  其余不(bu)斷發展與(yu)轉型事務性支(zhi)出費用(yong)

320.84

0.00

320.84

20105

統計學的信息事務處理

94.03

0.00

94.03

2010504

  圖片信息(xi)事務管(guan)理

94.03

0.00

94.03

20110

人員資源英(ying)文事物

29.68

0.00

29.68

2011008

  引進人員人員價格

29.68

0.00

29.68

20113

科(ke)貿行政監察

5.00

0.00

5.00

2011399

  其(qi)他的經(jing)貿(mao)工作開支

5.00

0.00

5.00

205

幼教其(qi)他支(zhi)出

5.00

0.00

5.00

20599

一些學校費用(yong)

5.00

0.00

5.00

2059999

  各種學前教(jiao)育總支出(chu)

5.00

0.00

5.00

208

社會(hui)的質量保障和就(jiu)業率性支(zhi)出

503.00

503.00

0.00

20805

行(xing)政事務企業標準離(li)退職

492.45

492.45

0.00

2080501

  歸口(kou)處理的行政事務院校(xiao)離退職

427.56

427.56

0.00

2080502

  事業心(xin)院校離(li)退休之

64.89

64.89

0.00

20899

其它(ta)市場的保障(zhang)和求業(ye)支出費(fei)用(yong)

10.55

10.55

0.00

2089901

  相關世界保駕護航和就業(ye)前景付出

10.55

10.55

0.00

210

醫療保健健康與進度表生二(er)胎開支

80.93

80.93

0.00

21005

醫疔(ding)服務(wu)保障

80.93

80.93

0.00

2100501

  行政管理企業(ye)醫療保健

61.96

61.96

0.00

2100502

  事業有成公司醫學

18.97

18.97

0.00

213

農業水總支出

27.73

0.00

27.73

21301

農牧業

27.73

0.00

27.73

2130126

  浙江農村(cun)公(gong)益人事人事

27.73

0.00

27.73

216

工業(ye)服務于(yu)業(ye)等支出費用

158.00

0.00

158.00

21699

另(ling)一商(shang)業性的(de)功能(neng)業等支出費(fei)用(yong)

158.00

0.00

158.00

2169999

  另一個餐(can)飲業服務(wu)管理業等花(hua)費(fei)

158.00

0.00

158.00

219

經濟(ji)援助(zhu)另外的沿海(hai)地區費(fei)用支出

324.33

0.00

324.33

21999

其它的總(zong)支(zhi)出(chu)

324.33

0.00

324.33

2199900

  別付出

324.33

0.00

324.33

221

公房(fang)得(de)到保(bao)障撥出(chu)

259.14

259.14

0.00

22102

房產改革(ge)創新經費支出

259.14

259.14

0.00

2210201

  公寓房(fang)公積金貸款

120.11

120.11

0.00

2210202

  提租補(bu)助費

83.56

83.56

0.00

2210203

  買房補助

55.47

55.47

0.00

229

的教育支出(chu)

6.14

0.00

6.14

22999

另一個撥(bo)出

6.14

0.00

6.14

2299901

  相(xiang)關總支出(chu)

6.14

0.00

6.14

注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開08表

金額單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

日常公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱

累計數(shu)

2,346.75

2,139.90

206.85

301

月工資春節福利費用

1,280.49

1,280.49

0.00

30101

  大多公司(si)

287.95

287.95

0.00

30102

  津(jin)貼費補貼標(biao)準(zhun)

606.45

606.45

0.00

30103

  年終(zhong)獎金

193.67

193.67

0.00

30104

  相關社會(hui)中服務付款

80.93

80.93

0.00

30106

  飯食補(bu)貼申請書費

0.24

0.24

0.00

30107

  績效考評月薪(xin)

67.65

67.65

0.00

30108

  部門教育單位名(ming)稱(cheng)根本給養老商業險上繳(jiao)

0.00

0.00

0.00

30109

  的職(zhi)業年金收取(qu)

0.00

0.00

0.00

30199

  另外工薪福利金付出

43.59

43.59

0.00

302

菜品和售后服務費用

206.85

0.00

206.85

30201

  會議室費

4.69

0.00

4.69

30202

  包裝(zhuang)印刷費

0.02

0.00

0.02

30203

  聯(lian)系費(fei)

4.51

0.00

4.51

30204

  流(liu)程(cheng)手交費

0.35

0.00

0.35

30205

  煤氣費

0.00

0.00

0.00

30206

  用(yong)電(dian)費

0.00

0.00

0.00

30207

  輕工費

0.95

0.00

0.95

30208

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

30209

  物業維護維護費(fei)

0.09

0.00

0.09

30211

  差旅費(fei)報銷(xiao)

70.77

0.00

70.77

30212

  因公出國(guo)旅游(境)價格

12.31

0.00

12.31

30213

  保修(護)費

0.95

0.00

0.95

30214

  租(zu)借費

2.94

0.00

2.94

30215

  電視電話會議費(fei)

0.42

0.00

0.42

30216

  技(ji)能培訓(xun)費

20.11

0.00

20.11

30217

  國(guo)家公務客(ke)服費

1.77

0.00

1.77

30218

  通用型的(de)原(yuan)管理(li)費

0.00

0.00

0.00

30224

  被裝置辦費(fei)

0.00

0.00

0.00

30225

  上用燃料油費(fei)

0.00

0.00

0.00

30226

  勞務(wu)費費

0.40

0.00

0.40

30227

  受托業務量費

0.96

0.00

0.96

30228

  工會組織資金

14.69

0.00

14.69

30229

  福利福利費(fei)

3.29

0.00

3.29

30231

  國家公務車輛租賃(lin)程序運行維保費

2.47

0.00

2.47

30239

  另外的路網手續費

60.17

0.00

60.17

30240

  稅(shui)金及增加預算

0.00

0.00

0.00

30299

  其余寶貝和(he)的服務(wu)撥出

4.99

0.00

4.99

303

對自己的什么是家庭生活的補助款

859.41

859.41

0.00

30301

  離(li)休費

21.05

21.05

0.00

30302

  辭職費

471.40

471.40

0.00

30303

  退(tui)職(役)費

0.00

0.00

0.00

30304

  撫恤金

29.29

29.29

0.00

30305

  生話補助款(kuan)

3.22

3.22

0.00

30306

  救助金(jin)費

0.00

0.00

0.00

30307

  醫療管(guan)理費

0.00

0.00

0.00

30308

  捐資國家助學金(jin)

0.00

0.00

0.00

30309

  榮譽金

0.09

0.09

0.00

30310

  生產制造津貼

0.00

0.00

0.00

30311

  住宅住房基金

120.11

120.11

0.00

30312

  提租補貼金

83.56

83.56

0.00

30313

  首套房補貼金(jin)

55.47

55.47

0.00

30314

  采暖補助(zhu)費

0.00

0.00

0.00

30313

  物業經(jing)理安全服務補貼款

0.00

0.00

0.00

30399

  某個對個體和中國家庭(ting)的補貼政策(ce)其他支(zhi)出

75.22

75.22

0.00

304

對企自己事業公司的補貼款

0.00

0.00

0.00

30401

  行業證策性補助金

0.00

0.00

0.00

30402

  事(shi)業性公(gong)司的補(bu)肋

0.00

0.00

0.00

30403

  財務貼息(xi)

0.00

0.00

0.00

30499

  相(xiang)關對企企業(ye)院校的補助費經費支出(chu)

0.00

0.00

0.00

399

的其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

  贈予(yu)房產

0.00

0.00

0.00

39999

  其它的開支

0.00

0.00

0.00

307

債權債務年息其他支出

0.00

0.00

0.00

30701

  境內借(jie)債付息

0.00

0.00

0.00

30707

  外國債(zhai)權債(zhai)務付息

0.00

0.00

0.00

310

另外股權投資性花費

0.00

0.00

0.00

31001

  商品(pin)房建(jian)造(zao)物(wu)購(gou)建(jian)

0.00

0.00

0.00

31002

  辦(ban)公(gong)裝(zhuang)修機械置辦(ban)

0.00

0.00

0.00

31003

  轉用設施添置

0.00

0.00

0.00

31005

  根(gen)本安全(quan)設施網站建設

0.00

0.00

0.00

31006

  中大(da)型(xing)修(xiu)建

0.00

0.00

0.00

31007

  短信(xin)(xin)微信(xin)(xin)網(wang)絡及免費軟件添置刷新

0.00

0.00

0.00

31008

  工程設備與物(wu)資的存(cun)儲

0.00

0.00

0.00

31009

  土壤(rang)補充

0.00

0.00

0.00

31010

  安(an)置工作補貼(tie)申請書

0.00

0.00

0.00

31011

  屋里懸(xuan)挑腳(jiao)手架物和青苗(miao)補償費

0.00

0.00

0.00

31012

  棚戶區(qu)改(gai)造補嘗

0.00

0.00

0.00

31013

  因公(gong)專車添(tian)置(zhi)

0.00

0.00

0.00

31019

  相關交行用具購進

0.00

0.00

0.00

31020

  產權證(zheng)入股

0.00

0.00

0.00

31099

  別基金性開支(zhi)

0.00

0.00

0.00

注:本表(biao)表(biao)示部位年初度(du)按條(tiao)件(jian)細分民政捐(juan)款(kuan)核心性支出名細實際情況。民政捐🐟(juan)款(kuan)指一半(ban)公用財(cai)政性部門預(yu)算表(biao)民政捐(juan)款(kuan)和以(yi)政府性新基金♈(jin)財(cai)政性部門預(yu)算表(biao)民政捐(juan)款(kuan)。




一半共公(gong)預算表(biao)財政廳付款“三公(gong)”專(zhuan)項經𒈔費、交互費、


訓練費收支部門預算表(biao)

公開09表

金額單位:萬元

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費
合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

56.07

27.64

2.95

0.00

2.95

25.48

39.56

48.23

相關統計數:

項目

統計數

項目

統計數

因公出(chu)國(境)團組數(個)

9

因公出國(境)人(ren)次(ci)數(shu)(人(ren))

9

公務用車購置數(輛)

0

公(gong)務(wu)用車(che)保有量(輛)

6

國(guo)內(nei)公務(wu)接待批次(個)

185

國內公務接待(dai)人(ren)次(人(ren))

1,590

國(境)外公務(wu)接待(dai)批次(個)

0

國(guo)(境)外(wai)公務(wu)接待人次(人)

0

召開會議(yi)次數(個)

32

參加會議人次(人)

1680

組織培訓次數(shu)(個)

35

參加培(pei)訓人(ren)次(人(ren))

156

注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。



部門性基金、期貨、現(xian)貨🎃、微盤成本預算(suan)財政性付款工資收(ඣshou)入(ru)總支出結算(suan)的時候(hou)表

公開10表

金額單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

 

 

1

2

3

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。

注:本部門本年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。



行政單位進行經費總支出總支出部門(men)預算表

                                                            公開11表

                                                                            金額單位:萬元

   

機關運行經費支出決算

科目編碼

科目名稱

自動求和

186.67

302

淘寶寶貝和服務培訓教育支出

186.67

30201

  辦公費

 4.24

30202

  彩印(yin)費

0.02

30203

  詳詢費(fei)

4.51

30204

  流程手(shou)交費(fei)

0.35

30205

  電費(fei)

0.00

30206

  商業(ye)用電

0.00

30207

  輕(qing)工費(fei)

0.00

30208

  保(bao)暖費(fei)

0.00

30209

  物業(ye)服務處理費

0.00

30211

  交(jiao)通費

60.24

30212

  因公回國(境)學費

12.31

30213

  搶修(護)費

0.52

30214

  經濟(ji)費

2.94

30215

  擴大會(hui)議費

0.00

30216

  指導費

20.07

30217

  公務接(jie)受(shou)接(jie)受(shou)費

1.45

30218

  上(shang)用文件費

0.00

30224

  被裝置辦費(fei)

0.00

30225

  專(zhuan)門的氣體燃料費

0.00

30226

  勞務承包費

0.00

30227

  代(dai)為(wei)業(ye)務流程費

0.84

30228

  總(zong)工會經費預算

13.02

30229

  好(hao)處費

2.89

30231

  國(guo)家公(gong)務(wu)出行(xing)使用維持費

0.58

30239

  別路網成本(ben)

59.08

30240

  稅(shui)金及追(zhui)加花銷(xiao)

0.00

30299

  另一(yi)個(ge)各(ge)種商品和服務(wu)于費用(yong)支出

3.62

304

對企視野事業單位的國家補貼

0.00

307

公司債務年利率開支

0.00

310

任何金融資本性收入支出

0.00

399

別經費支出

0.00

注:“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


政府采購支出決算表

                                                        公開12表

                                                        單位:萬元

采購品目大類

采購決算

總計

財政性資金

其他資金

合計

325.15

325.15

0.00

一、貨物

10.35

10.35

0.00

二、工程

0.00

0.00

0.00

三、服務

314.80

314.80

0.00

注:“財政性資金”指納入財政預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。

 

                                


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